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华为技术有限公司内部控制研究
摘要: 随着国民经济的快速增长,内部控制对社会和经济生活的影响日益明显。内部控制是企业管理系统不可分割的一部分,在某种程度上是社会生产力发展的必然结果。现代商业也是确保其活动安…
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贵州百灵制药企业应收账款内部控制存在的问题与对策
摘要 随着医疗政策不断改进,医保控制、药物零加成、两票制等政策的颁发,加快了医药行业的流程改革,医药企业的竞争愈加激烈,面临着更加严峻的挑战。因此,许多制药企业为了增加自身的竞…
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广州花木兰绿化公司内部控制问题研究
1绪论 1.1研究背景与研究意义 随着国民经济几十年来的发展,市场经济逐渐完善。民营经济作为国民经济的细胞,起着不可忽视的作用。在发展的过程中,民营经济面临着许多问题,而内…
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公司会计信息系统内部控制研究 ——以重庆宏美达欣兴实业(集团)有限公司为例
摘要: 网络技术的高速发展使得企业管理更有效率,一方面,它可以使内部高层、管理人员及时的获取企业的经营管理资料,以便对变化莫测的市场及时做出反应;另一方面,基于良好的网络环境,…
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工商银行内部控制分析
摘要 为了使公司继续稳步增长,必须建立合理的内部控制体系。目前,中国银行业发展迅速,规模稳步增长,收入水平也在显着提高。中国的银行没有建立一个系统,因为他们对内部控制没有给予足…
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对无锡祥宏物流有限公司内部控制的思考
摘要: X安然事件发生之后,公众开始认识到内部控制的重要性。萨班斯法案的出台为内部控制的进行提供了依据,2008年我国发布了《企业内部控制基本规范》,这标志着我国的内部控制开始…
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滴滴出行科技有限公司内部控制存在的问题及对策
摘要: 经济的快速发展使人们的生活节奏越来越快,为了创造更多的社会价值,适应竞争愈发激烈的社会,人们的时间变得越来越宝贵。这时,减少不必要的时间消耗显得越发重要。出行打车变成了…
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企业会计信息舞弊成因及其对策研究 —以乐视网的内部控制为例
摘要 会计信息舞弊现象的不断出现会引起严重的会计信息失真问题,严重影响投资者的判断与决策,阻碍着资本市场的向前发展,影响着社会经济的健康持续发展,甚至损害了国家、投资者和企业本…
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上市公司内部控制审计非标意见问题研究 ——以中材国际为例
如果注册会计师出具非标准的内部控制审计意见,意味着企业内部控制制度无法合理保证其财务报表完整可靠,会计信息质量是存疑的,所以相应的企业的财务报表审计意见也应该匹配性的出具非标准审计意见,但事实上两者之间并不存在这种对应关系,我国资本市场上内
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商品流通企业供应链的内部控制问题研究 ——以NQ公司为例
随着现代化企业的增多,西方国家对内部控制管理理念也越来越重视,在现代社会中,这一理念已经成为了最为关键的一部分。本文以内部管控理念发展为切入点,与这些年来国内外的相关研究成果相结合,分析对于公司内部来说其内部管控制度的重要性,进而在理论方面
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商业银行内部控制问题及对策研究
从20世纪起,世界整体的经济氛围发生了根本性地改变,世界经济在不断地经受金融危机的冲击后,体系已经渐渐趋于完善。在不断地遭受金融危机的摧残后,人们渐渐认识到所有的金融风险都可以以各种形式转嫁到其他领域,继而产生更大的风险,因此维持经济环境稳定
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“互联网+”时代对企业内部控制的挑战
近年来,互联网的飞速发展为各行各业带来新的机遇,2015年“互联网+”行动计划上升为国家整体发展战略,各类信息技术逐渐崛起,如云计算、万维网和大数据等,并在各个行业领域内,成为人们关注的焦点。仅2015年3月,在百度等搜索引擎中搜索“互联网+”便可找
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中小型企业内部控制存在的问题及对策分析
企业可持续发展离不开科学的管理制度来支撑,特别是企业内部控制制度的完善和健全是企业核心竞争力的提升,实现企业最大化效益和战略发展目标的保证、财务内部控制是企业内控制度的重要内容企业内部控制是由单位管理层及其员工共同实施的,为了提高会计信息质
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事业单位内部控制问题研究
近年来,新公共运动推动着我国行政事业单位不断的审视自身,通过加强自身建设来提高行政事业单位整体的内部控制。随着政府体制改革的不断深化,民主政治和民主法治被推上政治发展的战略高度,公众的权利意识被逐渐地唤醒,越来越多地要求行政事业单位信息公开
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A公司内部控制审计问题研究
现代企业在发展过程中面临不断增加的经营风险,而内部控制审计作为内部审计的重要内容,在企业的风险控制和经营管理中发挥重要作用。随着风险导向内部审计的发展,内部控制审计的重要性逐渐凸显,我国就内部控制审计也颁布了一系列的法规准则,例如《企业内部
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正谊机电公司存货内部控制研究
存货是企业在日常活动中持有以备出售的产成品或商品,处在生产过程中的在产品,在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料。它存在于企业生产经营的全过程,是企业经营活动不可缺少的物资基础。存货的内部控制在企业内部控制中的作用举足轻重,构建科学、合理的
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山州美销售及收款内部控制存在的问题及对策
【摘要】:为了使得当今山州美管理得到有效实施,需要完善的内部控制制度的运行。山州美为了能够得到更好适应现代经济社会的发展需要,达到一定目标,强而有力的内部控制制度是非要必要的。山州…
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公司治理与内部控制、会计控制的关系
摘要 本文将结合公司治理的基本概念,将其作为理论参考来展开分析,立足于此分析改善公司治理、会计控制以及内部控制的现状的策略。在研究当中,先根据根据自己收集到的资料,分析了我国大…
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试论银行会计内部控制
随着我国社会经济的发展和社会关系的曰益复杂化,金融体制改革的不断深化,银行会计面临的风险曰趋多样化。虚假会计信息不但会使会计信息使用者在运用会计信息进行判断、分析.预测、决策时发生失误,而且也会误导政府对金融市场的监管和对金融市场的控制。近
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中小企业内部控制存在的问题与对策分析 ——以哈尔滨书径教育科技有限公司为例
摘要: 随着社会的进步与经济的发展,在现阶段,我国中小企业的发展速度也十分可观,发展的前景也十分开阔。但是在发展的同时也存在着一些问题,这些问题对中小企业的健康发展造成了直接影…