-
中小企业内部审计在企业治理中的作用研究
1绪论 1.1研究背景与意义 1.1.1研究背景 进入二十一世纪以来,爆光出了安然财务xx,世通虚报巨额利润等一系列财务丑闻。人们突然发现了在企业治理中存在外部审计无法察觉…
-
中小民营企业内部审计存在的问题及对策研究— —以J公司为例
摘要 我国经济发展步伐不断加快,中小民营企业在发展过程中逐渐探索出了一套适应我国国情的发展模式,并在我国经济中占据越来越重要的位置。在经济高速发展的背景下,市场竞争日益激烈,中…
-
中华+CX公司内部审计外包问题探讨
摘要 改革开放已四十一年,我国在经济层面上的成就举世瞩目,市场经济体制不仅建立并且愈发完善,各类经济政策和法律法规的出台与落实,为中小企业的发展提供了更多的发展机遇,企业的内部…
-
财务管理+中小企业内部审计的问题和改进对策
摘要 随着中国改革开放的势头不断加强,企业也在蓬勃发展,但也伴随着许多风险,对于大多数中小企业来说,企业的内部审计极为必要,随着市场经济的快速发展,企业面临的经济社会环境越来越…
-
一心堂药业股份有限公司内部审计研究
摘要 近年来,我国民营企业发展速度越来越快,规模也在不断地扩大,但是与此同时,民营企业内部管理存在的问题也逐渐暴露。这些问题出现的最主要原因是,企业内部审计实施效果较差。内部审…
-
惠阳雅居乐内部审计存在的问题及对策
摘要 改革开放以来,地产企业在我国成为一股强有力的力量不断前行,推动着中国经济高速发展,可被称为我国的“龙头产业”。尽管如此,依然有很多的地产企业的管理制度存在问题,尤其是内部…
-
阳光保险公司内部审计存在的问题与策略研究
摘要 自从中国改革开放以后,国内的经济就处在飞速发展期间,不过在市场经济的背景下,尤其是中国加入以后,公司之间的的竞争也越来越大。特别是是保险行业,自身实力不是那么强大,为了取…
-
我国企业内部审计存在的问题及其对策-以德奥通用股份有限公司为例
摘要 紧遵循着xxxxxxxx提出的一带一路战略,我国的经济正在不断与世界接轨,这意味着对我国企业内部审计的要求越来越高。通过国外的安然、世通事件,国内的亚细亚事件,可以看出企…
-
特产企业内部审计的重要性――以龙岗山生态特产科技开发有限公司为例
摘要 特产行业属于新兴行业,它的发展可以推广本地区的特色,也能顺势带动本地区经济的发展。因其与某一特定区域紧密相连,地域依存度极高,同时还需要特定消费群体的喜爱,发展会受到一定…
-
探讨民营企业内部审计的发展——以A企业为例
摘要 改革开放40周年,我国民营经济迅猛发展,为国民经济的发展提供了不可或缺的力量。我国民营企业已然成为创业就业的重要领域。民营企业既是中国社会主义市场经济发展的重要科技创新主…
-
苏宁电器集团的内部审计问题及对策研究
摘要 随着经济社会的发展,内部审计在企业内部取得了不小的成效,可伴随着企业逐渐的发展复杂化,也给内部审计工作带来了不小的挑战,影响着企业的健康运行及管理。论文主要以苏宁电器集团…
-
试论公司治理结构与内部审计模式的选择
一、绪论 (一)研究背景及意义 1、研究背景 在2014年发生了一件令人瞩目的财务xx事件。英国Tesco公司表示在六个月时间里,Tesco在英国市场的贸易盈利达到11亿英…
-
商业银行内部审计现存问题及对策研究——以中国银行股份有限公司为例
内容摘要 随着商业领域的不断扩大和新增银行的不断设立,商业银行的发展,是我国社会经济发展整体结构逐步完善我国的重要体现。内部审计是企业内部财务管理的构成部分,为银行当前经济运行…
-
浅析民营企业的内部审计风险 及控制
摘要 随着改革开放的发展,中国的社会经济体制发生了翻天覆地的变化。民营企业迅速崛起,成为了最活跃的经济集团,民营经济已成为中国市场经济的重要基石和经济发展的主要动力,成为中国企…
-
浅析国有企业内部审计的风险与防范
摘要 国有企业,是国民经济发展中的一个重要力量,在国民经济各个方面发展都起着调和的作用。当前,我国经济发展进入XXX,由高速增长阶段转向高质量发展阶段,内部审计也要不断提升质量…
-
浅析公立医院内部审计风险及其防范措施–以沈阳市第六人民医院为例
摘要及关键词 摘要:在中国,要建成完整的医疗机制公立医院是不可或缺的一部分。就现在来说,我国最近的医疗变革是在有技术支撑的医疗机构以及对医疗价格补助制度进行变革这两个上面来进行…
-
浅谈企业内部审计的问题与对策 —-以中石油内审为例
摘要 随着我国市场经济的快速发展,以及经济体制的改革的深入。在这种局势下,企业应当不断地完善和构建自身企业内部审计制度,保证企业可以跟上经济时代的发展。企业内部审计主要是基于两…
-
浦发银行内部审计的现状、问题及对策分析
1前言 1.1研究背景 2018年1月19日,银监会公布依法查处浦发银行成都分行违规发放贷款的案件。浦发成都分行向1493个空壳企业授信775亿元,换取相关企业出资承担浦发…
-
M证券营业部经纪业务的内部审计研究
第1章绪论 1.1选题背景与意义 1.1.1选题背景 我们国家的内部审计制度已经发展了将近四十年,目前我国很多大型企业都设有内部审计部门,以审查企业经营活动的合规性和效益性,帮助企…
-
内部审计在公司治理中的作用分析 ——以通用电气公司为例
摘要 在公司的管理和治理方面内部审计扮演着重要的角色,所以说内部审计功能的发挥与否对一个公司的治理好坏具有决定性作用,纵观我国公司审计的发展状况,并且根据现阶段审计发展状况的约…