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内部审计在企业内部控制中的作用探析
[摘要] 随着国内外经济的飞速发展,各国企业在发展的道路中不断创新,会计行业问题日益突出,企业内部如何建立完善的内部会计控制体系成为当下研究热点。内部控制与内部审计关系纷繁复杂,其…
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内部审计在企业管理中的重要性 ——以A公司为例
摘要: 内部审计作为一种独立、客观的确认和咨询活动,具有审查与监督、鉴证、评价、确认与服务等职能。内部审计部门是企业在健全管理制度的过程中必须具备的部门之一。国内外各行业发生的各种…
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内部审计在公司治理中的作用分析-以通用电气公司为例
摘要 在公司的管理和治理方面内部审计扮演着重要的角色,所以说内部审计功能的发挥与否对一个公司的治理好坏具有决定性作用,纵观我国公司审计的发展状况,并且根据现阶段审计发展状况的约束性…
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内部审计与公司治理关系问题探讨 ——以福建神农菇业股份有限公司为例
内容摘要 随着公司经营范围的不停扩大,商业模式和运营行业种类连续不断地增长。大多数公司建立了内部审计机构监督与评价公司的运营,但是公司治理这一问题却仍然不能够得出有效的解决办法。因…
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内部审计在公司治理中的作用
摘要: 现如今,国际金融丑闻被频频爆出,金融危机也在威胁到人们的财产安全,在这样的情况下,人们开始对现状进行反思,一直以来公司的内部治理就是一项十分重要的工作,在全世界范围内也受到…
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内部审计外包对WQ公司治理的影响与对策
内容摘要 在我国社会经济不断发展和世界全球化经济一体化的大背景下,我国企业对于内部审计的整体质量水平关注愈来愈重视,由于大多数企业自身内部审计存在着审计人员资源有限和专业知识技能不…
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内部审计价值增值职能研究–以中信证券为例
第一章引言 1.1研究目的及意义 研究目的内部审计是一种独立客观的确认和咨询活动,旨在增加价值和改进组织的运营。[1]我们在学习审计相关课程的过程中,就会了解到内部审…
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内部审计风险及其防范措施研究》——以YC集团为例
摘要 内部审计是市场经济发展的必然产物,在现代企业的治理中发挥着不可或缺的重要作用。但在实际的应用中,由于人为或外部环境等各种不确定原因,使内部审计中存在各种风险。所以很有必要对内…
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内部审计对反腐倡廉的影响
摘要 存在腐败的问题和现象已经十分严重的干扰了我们这个社会的秩序,对社会体制的正常运转造成了严重的影响,对社会公众构成了严重的不良影响。由于反腐倡廉工作的艰难进行,国家领导人在中…
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内部审计存在的问题及对策 ——以九芝堂股份有限公司为例
摘要: 内部审计是以内部控制为中心、风险为导向的现代管理审计制度。本文以九芝堂股份有限公司(以下简称九芝堂)的内部审计为例,研究我国企业内部审计制度存在的共性问题,其主要目的是针对…
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民营房地产Z企业内部审计现状问题与对策分析
摘要: 企业内部审计对于当代企业制度来说是不可或缺的一部分,对增强企业管理起到了关键作用。施工项目周期长、资金量巨大、业务量繁琐,是房产企业经营过程中显著的特点,通过内部审计来监督…
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论应收账款内部审计——以众宏物流公司为例
摘 要 本文主要研究众宏物流公司应收账款内部审计过程当中存在的问题。第一部分阐述了对众宏物流公司应收账款内部审计研究的目的和意义、研究的主要方法。第二部分阐述了众宏物流公司应收账款…
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论风险导向内部审计在企业风险管理中的应用
摘 要: 随着经济发展的全球化以及我国经济的不断增长,各企业之间的市场竞争变得越来越激烈,企业不得不面对来自内部或者外部的各种风险威胁,是否能够及时有效地应对管理风险威胁,影响着企…
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论GL集团公司内部审计存在的问题及其对策
摘要 XXX背景下,中国市场经济体制不断完善,现代化集团公司的发展离不开内部审计,内部审计作为集团公司审计监督体系的重要组成部分,其作用已不再是简单的事后监督、防止舞弊。多元化的集…
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我国民营企业内部审计研究——以苏宁电器为例
摘要 企业内部审计是企业最基本的工作,是一项系统工程,也是企业生存和发展的有效管理工具,它包涵了企业管理中的方方面面。企业管理的基础是内部审计的发展,公司的成功基本要素是确保公司的…
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关于公司治理与内部审计关系的探讨世界通信公司财务舞弊的审计失败事件
摘 要 近年来,我国多家上市公司先后被爆出发布虚假财务数据的丑闻,为投资者造成了严重的经济损失,我国的公司治理问题日渐引起了社会各界的高度关注。证监会等部门提高了对上市公司治理结构…
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企业内部审计独立性问题研究——以LZ企业为例
摘 要 内部审计独立性是保障内审机构独立履行其职责的首要条件,是具备开展审计工作的前提。近年来,随着经济活动的不断发展,企业财务xx问题屡出不穷,受到了各方的严密关注。从另一方面…
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康鸿钢结构公司风险导向 内部审计分析及对策
摘 要 随着经济全球化及我国经济的不断增长,各企业之间的市场竞争也变得愈发激烈,企业不得不面对来自内外部的种种风险威胁,是否能够及时有效地应对管理风险威胁,影响着企业的发展前景。…
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内部审计与内部控制协同作用的路径研究——以华为公司为例
1 绪论 1.1 内部控制与内部审计协同作用研究的背景与意义 1.1.1 本文研究的背景 现如今,经济飞速发展,内部控制和内部审计是经济社会发展现阶段不可缺少的一部分。中国加入世贸…
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巨丰装饰公司 内部审计存在的问题及对策
摘 要 内部审计对提升中小企业经济效益的有重要意义,但是目前内部审计在我国中小型的企业里发展缓慢,不利之处逐渐显露。巨丰装饰公司作为其中之一,其内审过程中也存在着很多问题。因此,有…