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关于我国电子商务初创企业内部控制的探讨
摘要: 企业内部控制作为企业实现其战略目标的一种手段,在企业内部管理监控系统中发挥着举足轻重的作用。企业管理者应该制定适合于本企业的内部控制制度,切实保证内部控制制度的有效运行,更好地加强企业管理,提高企业的经济效益。本文主要研究以 关键词
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关于上市公司内部控制环境问题的研究
内容摘要: 全球经济一体化以来,上市公司生产质量缺失案、财务舞弊案的频繁发生为资本市场的经济带来了严重的损失,造成此类现象的原因主要是由于上市公司的内部控制存在一定的缺陷。在我国,受到丰田召回门的反思,让我们更加意识到内部控制的重要性。本次
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丹江电化存货内部控制的问题及对策研究
摘要: 存货是工商业企业在发展过程中必须面对的一个问题,存货在企业资产总额中往往占有较大比重,也会产生大量成本。根据注册会计师的工作经验及多家企业近几年的会计报表显示,存货在流动资产中所占比重较大,一般在40%-60%,因此,存货利用和保管情况的
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食品行业内部控制环境的现状及对策
引言 随着全球经济的不断发展,食品行业也在不断发展,食品安全问题已经成为最受关注的问题之一。近年来,食品安全事件一直被媒体爆发,如上海福喜过期肉,沃尔玛假驴肉,顶新的黑心油,农夫山泉水质门等,这些事件让人们对食品安全问题的关注度更加强烈。食
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内部控制在上海景域园林建设发展有限公司发展中存在的问题及对策
摘要: 高质量的会计信息是企业作出正确决策的基础,而企业的内部控制对企业的信息质量有着重要的影响,当企业能够实行有效的内部控制时,企业将会有效运行,各种信息的传递也会更加顺畅,企业会计信息质量自然得以提高。本文以企业内部控制为研究对象,通过
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行政单位内部控制研究—以A行政单位为例
摘要: 行政单位在对国家政治、经济、文化和社会公共事务管理过程中承担着应有的职能职责,所以在社会中处于极其重要的地位。十八大以来,在国家加大反腐倡廉力度的大背景下,各级行政单位正按照国家的各项规章制度不断规范自身行为,强化服务意识,致力于改
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浅谈上市公司内部控制存在的问题及其对策 —以青松股份公司为例
内容提要: 合理的内部控制体制可以帮助公司进一步减少风险,确保资金安全、充足促进自身的长久稳定发展。目前,股份公司影响深远,部分股份公司即便创建了科学完整的内部控制体系,然而并未关注到此类控制的现实作用,出现管理力度不足,数据无法共享,内部
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中小企业内部控制存在的问题与对策分析 ——以哈尔滨书径教育科
摘要: 随着社会的进步与经济的发展,在现阶段,我国中小企业的发展速度也十分可观,发展的前景也十分开阔。但是在发展的同时也存在着一些问题,这些问题对中小企业的健康发展造成了直接影响,是不能忽视的。在这些问题之中最为主要的便是企业内部控制问题。
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中国乳企内部控制有效性案例分析—以辉山乳业为例
摘要: 对于企业来说,要想成功管理企业需要做好企业内部控制。内部控制是企业的重要环节,是风险防范的有效管理,是企业持续发展的重要基
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浅谈中小企业内部控制存在的问题及对策-以泓祥有限责任公司为例
【摘要】 我国当前社会经济发展成果显著,促进国内市场经济的发展。根据有关信息可知,国内中小公司大概有1亿户,占据国内公司总数的99%,其创造了更高的经济效益,促进国内GDP的提高,减少我国就业负担。然而,根据当前的现实情况进行分析,中小公司出现增
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高校科研经费管理内部控制研究—以部属X高校为例
中文摘要: 高校正成为我国科技创新的中坚力量,其科研项目、科研经费的投入、科研人力投入等保持着稳定增长趋势,科研经费的种类增多,开支范围的增大,使得科研经费的内部控制管理面临着巨大的挑战。规范科研经费管理工作急需展开。 本文总结了高校科研经
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浅议企业内部控制制度的完善
【内容摘要】 内部控制作为一项系统工程,已经在发财国家形成了一系列调整好的相互结合的理论和知识体系。在我们国家,作为单位内管理的重要措施也越来越受到社会各界的重视。阐述了内部控制制度的涵义与构成要素,探讨了制定我们国家企业内部控制制度的目标定
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上市公司的内部控制及其评价研究——以乐视公司为例
摘要 :本文采用文献研究和案例分析法相结合的方法,以乐视公司的内控实际情况为例,发现乐视公司内部控制体系存在的问题,分析乐视公司内部控制存在的问题,提出完善乐视公司内控管理体系的对策和建议。本文研究内容由五部分组成。第一部分为概述。本部分阐
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上市公司内部控制失效及对策分析–以中国航空油料集团公司为例
[摘要] 上市公司具有广泛大众性、社会性等特征,即属于公众性公司,而且其运作情况的好坏关系到了众多股东的权益,更是影响到了国民经济的正常运行。现审视我国上市公司走过的一系列发展历程,我们可以看到,众多上市公司造假和违规操作的事件此伏彼起、接二
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风险管理视角下宏欣煤炭有限责任公司内部控制探析
摘要 :资源是国家发展的基础,而煤炭作为这其中的重要组成部分,无论是对人民的生活还是整个社会的发展,都是至关重要的。在我国,煤炭作为主要的能源之一,煤炭行业在我国国民经济发展中有着不可替代的地位。近年来,随着绿色发展理念的推广、我国经济结构
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我国上市公司内部控制审计相关问题分析
摘要: 上市公司面临的风险较多,加强风险的管理是上市公司稳定发展的基础,内部控制审计对上市公司的内部控制的有效性的保障十分重要,只有对内部控制使用科学的内部控制审计方法、模式才能有效的降低内部控制的风险。本文分析研究了内部控制审计的理论和对
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企业采购业务内部控制研究
摘要: 内部控制是企业现代化管理的重要组成部分,健全规划的内部控制是保障企业科学化管理的重要内容。其中采购业务内部控制是企业内部控制的重要一环。文章从双汇集团的瘦肉精事件着手,从双汇集团采购业务的控制现状、采购业务存在的内部控制问题、采购业
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浅谈双汇集团采购业务内部控制的问题及改进对策
摘要: 内部控制是企业现代化管理的重要组成部分,健全规划的内部控制是保障企业科学化管理的重要内容。其中采购业务内部控制是企业内部控制的重要一环。文章从双汇集团的瘦肉精事件着手,从双汇集团采购业务的控制现状、采购业务存在的内部控制问题、采购业
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企业采购业务内部控制研究
摘要: 内部控制是企业现代化管理的重要组成部分,健全规划的内部控制是保障企业科学化管理的重要内容。其中采购业务内部控制是企业内部控制的重要一环。文章从双汇集团的瘦肉精事件着手,从双汇集团采购业务的控制现状、采购业务存在的内部控制问题、采购业
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企业资产管理的内部控制问题研究
摘要: 随着企业制度的不断发展,市场经济体制的不断完善,越来越多的企业开始重视企业内部会计控制制度。企业内部会计控制是指企业为了提高财务信息的安全,稳定,保护公司资产的安全,确保企业资产管理符合法律规定,以及财务报表等相关资料的真实性和完整