财务管理
-
新三板挂牌审计风险控制研究
摘要 2016年《十三五规划纲要》的颁布推动了新三板市场发展,新三板转让意向平台正式运行为中小企业发展增添新动力,为各中小型企业创造了一个融资便利的途径。相关国家扶持政策的出台,迅…
-
中小民营企业内部审计存在的问 题及对策研究——以J公司为例
摘要: 我国经济发展步伐不断加快,中小民营企业在发展过程中逐渐探索出了一套适应我国国情的发展模式,并在我国经济中占据越来越重要的位置。在经济高速发展的背景下,市场竞争日益激烈,中小…
-
“减税降费”对施工企业的影响及应对分析
摘 要 最近这几年内,我们国家针对“减税降费”,制定了一些政策措施,目的在于 对我国的一些重要的经济板块进行优化以及进一步的深化调整,在出台的这些政策当中,对施工企业产生的影响相对…
-
“互联网 ”背景下的移动医疗APP发展现状研究
摘 要 我国互联网的飞速发展,促生了各行各业的创新产品和衍生品,医疗行业作为最具代表性同时最具特殊性的行业,既具有公益性,又具有商业性,为此国家大力鼓励并支持“互联网+”在医疗领域…
-
正大房地产公司的内部审计研究
摘要 2013年,中国内部审计协会修订了中国新的内部审计准则,重新确立了内部审计的定义。新准则将内部审计的“监督与评价”功能改为“确认与咨询”。因此,新准则对提升我国内部审计的地位…
-
中小企业内部审计的问题和改进对策
摘要 随着中国改革开放的势头不断加强,企业也在蓬勃发展,但也伴随着许多风险,对于大多数中小企业来说,企业的内部审计极为必要,随着市场经济的快速发展,企业面临的经济社会环境越来越复杂…
-
全面预算管理与内部控研究—贵州茅台集团电子商务有限公司
摘要 随着电商的快速发展,”互联网”已成为XXX的主角。越来越多的企业将全面预算管理作为内部控制的一项重要工作。两者在一定程度上相辅相成。企业在经营过程中,…
-
企业内部审计风险与防范研究
摘要: 目前我国国家在发展时代在进步,国内企业也在不断的发展,然而对于一个企业来说,只要企业运转就一定存在问题,审计风险也会随之而来,所以说内部审计对于企业来说至关重要,找到相对…
-
企业内部审计风险分析及防范途径
摘 要 信息化时代的到来,促使审计范围和审计对象等审计要素在电子商务环境下发生了变化,从而导致审计风险的特征也发生了相应的变化。因此研究电商企业审计风险的特征,审计风险的成因以…
-
企业内部审计存在问题及对策研究—以华域汽车系统股份有限公司为例
第一章 前言 1.1研究背景 世界经济危机的产生在很大程度上是由于企业管理者和国家相关部门对于企业的审计没有进行监管和风险防范,导致很多没有上市的公司根本就没有审计这个部门,…
-
论应收账款内部审计——以众宏物流公司为例
摘 要 本文主要研究众宏物流公司应收账款内部审计过程当中存在的问题。第一部分阐述了对众宏物流公司应收账款内部审计研究的目的和意义、研究的主要方法。第二部分阐述了众宏物流公司应收账款…
-
论GL集团公司内部审计存在的问题及其对策
摘要 XXX背景下,中国市场经济体制不断完善,现代化集团公司的发展离不开内部审计,内部审计作为集团公司审计监督体系的重要组成部分,其作用已不再是简单的事后监督、防止舞弊。多元化的集…
-
我国民营企业内部审计研究——以苏宁电器为例
摘要 企业内部审计是企业最基本的工作,是一项系统工程,也是企业生存和发展的有效管理工具,它包涵了企业管理中的方方面面。企业管理的基础是内部审计的发展,公司的成功基本要素是确保公司的…
-
浅谈我国物流公司内部控制问题与改进——以德邦公司为例
摘 要 在经济全球化和互联网的影响下,我国电子商务产业开始了如雨后春笋般的快速发展,因此与之相匹配的物流行业受到电子商务产业发展的影响,也呈显出了强劲发展的态势,并且同电子商务…
-
企业并购风险内部控制研究——以吉利收购沃尔沃为例
摘要:随着全球经济金融一体化进程的加快,通过并购方式来壮大实力和提升经济效益已成为很多企业的选择。企业并购过程存在各种风险,并最终会使企业并购结果偏离预期目标,甚至导致并购失败。本…
-
内部控制问题研究——以长城集团为例
摘 要 国有企业的关于资产的投资,资本的筹资和经营中营运资金,以及利润分配的管理。财务管理是企业组织的一个组成因素,企业融入资金和公司整治调理等跨学科范围。对国有企业财务管理…
-
内部控制视角下上市公司财务舞弊防范研究——以欣泰电气为例
摘要:我国经济正随着资本市场体系的发展呈现出蓬勃发展的态势。但在繁荣背后,财务xx案例频发,对市场经济造成了严重的危害。内部控制是否有效影响着财务舞弊的发生几率,舞弊企业大都是因…
-
基于大数据环境的商业银行内部审计研究
摘 要 在当今社会,大数据时代下对内部审计有着很深的影响,在互联网和大数据的快速发展情况下,我们的内部信息化审计系统逐步在网络,云计算和新技术的应用,发展,显着提高质量和效率,商…
-
乐视网资金链断裂的内部控制研究
摘 要:随着经济的发展和市场经济体制的变革,企业在发展的过程中越来越重视内部控制对企业发展的重要作用。在大环境的影响下,随着一些新事物的出现,内部控制存在的问题日渐被突显出来,给企…
-
房地产公司的内部审计问题—以恒大集团为例
摘 要 随着外部监管力度的加大和房地产自身内控的改善,房地产公司的内部审计仍然存在不足,通过本研究,希望能够设法找出具体存在的问题,深入剖析成因,提出改进的措施,促使内部审计的合…