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我国电子商务企业的内部控制研究–以京东为例
摘要 随着大数据时代的到来,互联网信息的发展十分迅速,中国许多的资本变涌入到了电子商务这个新兴的行业中来,使得近些年来电子商务以十分迅猛的势头发展壮大,但是与传统的中国企业相比较,…
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云南白药集团销售与收款循环内部控制研究
摘要 随着我国医药产业政策的接连出台,医药企业之间的竞争格局不断升级,像云南白药集团这类的民族药企,在生产运营中将面临更多更复杂的风险。面对日趋复杂、竞争激烈的市场情况,企业应强化…
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会计信息化环境下W企业内部控制问题及对策研究
摘要:随着计算机网络技术和信息技术在各个领域的渗透,会计行业踏上了信息化改革的路程。在会计信息化的建设过程中,会计数据的日常处理直接转移给了会计信息系统,会计人员的职能逐步转向了管…
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我国民办高校内部控制存在的问题及对策的研析
摘 要 随着我国教育事业的发展,民办高校的规模逐渐壮大,民办教育在我国教育行业的影响变得越来越大,这种新的办学形式也被越来越多的人所认识。然而,在其发展的过程中,也呈现出一系列…
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宁波上市公司内部控制研究-以双林股份为例
摘 要 上市公司的经济活动能达到预期效果的背后是离不开企业内部合理科学高效的内部控制制度。在这种背景下的内部控制管理研究是必要的,根据上市公司内部控制的现状及问题研究,解决内部…
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华为投资控股有限公司的内部控制研究
摘 要 目前公司越来越重视内部的管理并从外部满足社会需求,因此,内部控制开始逐步产生和发展。就企业实现现代化管理而言,内部控制是非常重要的组成组分,实现良好的内部控制能够促使企业的…
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华润万家存货内部控制存在的问题及对策
内 容 摘 要 作为企业的运作资金及其大的流动性的重要部分,“库存”成了公司现在资产的一部分。或多或少地决定资本占有水平和资产运用效率。用库存消费产生最有效的利用和效果,把库存…
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华达纸业有限公司的货币资金内部控制分析及对策
摘 要 货币资金的流动性较强,固有风险较高,且对财务报表可以产生重大影响,因此,拥有良好的货币资金内部控制对于企业至关重要。文章采用文献研究法、案例分析法等研究方法。以山西华达…
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互联网公司内部控制研究
摘要 在当代企业发展过程之中,互联网发挥了举足轻重的作用,在企业经营中被广泛应用的互联网技术不仅提供了新的平台,同时也提出新的更高的挑战。近年来,我国相继颁布了一系列关于企业内…
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企业内部控制存在的问题及对策研究
内容摘要 在现代化进程中,我国企业建立的相应管理体系发挥了重要作用。在我国企业现代管理之中,内部控制扮演了一个重要角色。但实际上,在执行过程中也表明企业存在内部控制系…
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河南生品有限公司存货内部控制问题研究
摘要 近年来,企业之间的竞争愈加激烈,所以一个健全良好的企业内部控制在愈加激烈的竞争中显得尤为重要。现代企业管理层能否有效的管理企业与内部控制是分不开的,企业内部控制的良好健全是保…
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河南羚锐制药销售环节内部控制研究
摘要 随着企业管理制度的不断完善以及内部控制监督的日益严格,越来越多的企业开始认识到,企业的财务和经营风险可以通过建立有效的内部控制体系来防范和降低。内控系统中的业务级别控制主要包…
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河北冀胜轨道有限公司财务内部控制问题研究
摘 要 内部控制决定着公司的方向和未来,内部财务控制是公司治理的一个关键因素,是确定整个公司治理系统是否科学的一个重要标准,也是改进财务控制的一个途径。加强内部财务管制,使整个内部…
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海产品养殖企业内部控制问题研究——以獐子岛为例
摘 要 内部控制是企业为达成控制目标而由治理层、管理层和全体员工共同实施的一系列过程,对企业经营的效率效果和战略目标的实现等方面至关重要。伴随着我国经济的腾飞,海产品养殖企业也蓬勃…
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国有商业银行内部控制问题研究——以平安银行为例
摘 要 商业银行内部控制是一个动态的过程和机制,通过制定和实施一系列的程序、制度以及方法,可以达到预先控制、防范、监督和纠正风险的效果,实现既定的经营目标。作为一种最直接、最有…
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广州希光财务公司应收账款内部控制存在的问题与对策
摘要 如今,现代企业的管理方向逐渐朝着信息化、技术化发展,越来越多的管理者也更加重视企业的内部控制问题。而随着赊销的销售方式在各种行业运用得越来越广泛,企业的应收账款内控问题也逐渐…
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广州经传多赢公司内部控制与风险防范情况的探讨
摘要 中国的证券投资咨询服务行业是伴随国家证券市场的建制而诞生的。而随着证券行业的迅速发展,市场竞争激励,越来越多的企业开始意识到企业内部控制的重要性,并且企业的内部控制与风险…
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广西上市公司内部控制信息披露及审计质量的影响
摘要 从根本角度分析,内部控制主要在企业经营风险管理过程中充分发挥自身作用,属于风险防范、控制的重要手段。对于信息使用者而言,企业内部控制信息披露工作开展,能够帮助其更好的掌握企…
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光大银行绵阳支行内部控制问题研究
摘要:本文根据光大银行绵阳支行实际情况,应用内部控制理论知识与相关数据分析,旨在了解我国典型商业银行之一的光大银行绵阳支行的内部控制现状、可能存在的问题以及相应对策。在此基础上,希…
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管理层权力对内部控制信息披露质量的影响——基于沪市上市公司的研究
摘要:伴随一系列信息披露法案的颁布,社会各界也逐步意识到披露内部控制信息的必要性,并且内部控制信息作为企业信息重要组成部分。近年来的《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指…