会计论文
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内部审计外包对WQ公司治理的影响与对策
内容摘要 在我国社会经济不断发展和世界全球化经济一体化的大背景下,我国企业对于内部审计的整体质量水平关注愈来愈重视,由于大多数企业自身内部审计存在着审计人员资源有限和专业知识技能不…
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企业应收账款内部控制的问题与对策—以港峰公司为例
摘要 市场经济的发展促使企业信用销售和应收账款的诞生。对于公司的长期经营和后续发展,应收账款的规模和时间具有重要意义。许多公司将采取放松自己的信贷政策的方式来扩大销售,赢得尽可能多…
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企业内部控制分析——以江西万年青水泥有限公司为例
摘要 随着信息时代急速地发展,企业如果还不能利用各种信息在企业的经营和财务管理中完善内部控制的话,那么会有极大的可能被时代抛弃。在一个企业的经营过程中,内部控制发挥着不可小觑的影响…
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企业内部控制对财务危机的影响分析——以乐视网为例
摘 要:基于我国经济的稳健发展和长期坚持改革开放这一基本国策,近年来,上市公司犹如雨后春笋般不断涌现,数量节节攀升。与此同时,上市公司频频显现内部控制失效、不断陷入财务困境等问题。…
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关于公司治理与内部审计关系的探讨世界通信公司财务舞弊的审计失败事件
摘 要 近年来,我国多家上市公司先后被爆出发布虚假财务数据的丑闻,为投资者造成了严重的经济损失,我国的公司治理问题日渐引起了社会各界的高度关注。证监会等部门提高了对上市公司治理结构…
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企业内部控制的问题及探讨——以黑龙江北大荒农业股份公司为例
摘 要 随着经济的快速发展,社会竞争的程度已不是我们所能想象,企业内控是以企业管理系统为基础,以规避风险和达到监督管理为目标的而实行的一项企业措施。企业通过创建一个完整的过程监管体…
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企业货币资金内部控制研究——以C公司为例
摘要: 伴随着经济的高速发展,深化现代企业经济结构改革势在必行,企业要想在激烈的市场竞争中脱颖而出,货币资金的内部控制是必不可少的一环,本文参考有关货币资金内部控制的文献,阐释了货…
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企业内部审计独立性问题研究——以LZ企业为例
摘 要 内部审计独立性是保障内审机构独立履行其职责的首要条件,是具备开展审计工作的前提。近年来,随着经济活动的不断发展,企业财务xx问题屡出不穷,受到了各方的严密关注。从另一方面…
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企业货币资金内部控制问题探讨——以腾讯公司辽宁分公司为例
【摘要】随着税务改革、社保改革,以及全球经济的贸易战兴起,我国经济进入了需要增长速度降低的新常态阶段,企业货币资金的重要性日益提升,因为货币资金关系到企业偿债能力和投资能力,基本可…
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内部审计与内部控制协同作用的路径研究——以华为公司为例
1 绪论 1.1 内部控制与内部审计协同作用研究的背景与意义 1.1.1 本文研究的背景 现如今,经济飞速发展,内部控制和内部审计是经济社会发展现阶段不可缺少的一部分。中国加入世贸…
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内部控制重大缺陷研究——以_ST柳化为例
第一章 引言 1.1选题背景 在经济和信息技术迅速发展的当下,我国企业获得迅猛发展的同时,也面临着诸多潜在风险。例如,相关市场萎靡、财务压力增加、产能过剩等,从而导致不少企业…
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内部控制与公司绩效的相关分析——以苏宁公司为案例
摘要:内部控制和企业的绩效水平密切相关,强而有力的内部控制系统可以很大程度上提高企业绩效和管理水平。本文试着研究企业控制的几个重要部分,包括企业风险控制,内部控制的组织构架等,…
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内部控制有效性,企业绩效,股权集中度的实证研究——以房地产上市公司为例
摘 要 随着国际经济的快速发展,各企业开始重视企业们的内部控制,因为企业的内部控制一旦要出现了大纰漏,不仅会给这企业自身的管理带来重创伤,还会导致企业的整体绩效出现大幅滑落,进…
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内部控制下的百润股份的公司治理效果报告
摘 要 内部控制与公司治理是企业维护正常生产经营秩序的基础保障。也是恢复企业资产安全、提高资产运营效率,增加公司股东价值的基础。当前国际企业对于内部控制与公司治理重要性已达成共识。…
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基于风险视角下的乐视集团内部审计问题分析
摘 要 近年来,内部审计与风险管理相结合逐渐在我国企业的管理上被采用,同时也处于我国经济转型的特殊时期,企业内部审计也需要做相应的调整,内部审计充当企业审查和抵御风险的重要机构,对…
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基于大数据环境下企业内部审计问题的探讨——以阿里巴巴集团为例
摘要 自2008年以来,电子商务行业得到了迅速的发展,进入大数据时代,给电子商务企业带了很大的影响。与传统审计方式相比,大数据内部审计已经发生了改变,与此同时,也带来了更大的审计风…
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内部控制审计质量对企业的影响——以青岛上市公司为例
1、引言 1.1研究背景和研究意义 1.1.1研究背景 伴随着全球经济一体化的进程不断演进,企业的转型升级在当前社会主义市场经济中愈来愈突显出重要性。因此,为了提高企业在国内甚至国…
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杭州电子科技大学信息工程学院 本科毕业论文
摘 要 本论文研究主要目的是在会计信息化环境下企业内部审计的发展方向。在当今的大数据环境中,会计信息化发展的变得越来越迅速,这不仅给会计的工作、会计信息的整合和利用带来了更加快速和…
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关于中小企业内部审计存在的问题与对策的分析——以廊坊北熔电气有限公司为例
摘 要 近几年来,在中小型企业的持续不断发展下,中小型企业已经成功变成了中国经济持续不断发展的主要因素,对中国经济的快速发展有很大的效果。就目前而言,某些中小企业尚且存在问题。例如…
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关于县级银行内部审计中存在的问题 –以攀枝花农行银行为例
摘要 银行作为金融界的重要一环,在国民经济中的地位非常关键。整个金融链条相互关联,银行作为其中的关键一环,其稳定性直接影响到整个金融行业的稳定。随着经济环境的变化,同业竞争的剧烈,…