会计论文
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生物性资产审计风险研究—以辉山乳业为例
摘要 生物性资产审计一直以来都被会计师事务所视为高风险的审计内容,由于生物性资产具有特殊性,使得会计师事务所对生物性资产进行审计的难度更高。对农牧业来说,生物性资产是主要的存货来…
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浅谈审计风险的成因与防范以苏宁审计案例为例
摘要 半随着社会对审计质量要求的提升和审计项目的数量日益增多,国家对审计行业监管的力度越来越大。这也就意味着,审计责任变得越来越大,产生审计风险的机会就会变大。因此不论是从理论知识…
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浅谈电子商务下的审计风险及控制—以淘宝电子商务平台为例
摘要: 随着科学技术的发展和网络技术越来越成熟,电子商务企业开始迅速发展,国内先后出现多家电子商务企业,比较出名的有淘宝、京东商城、唯品会、苏宁易购等。在中国互联网迅猛发展的大潮中…
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企业审计风险识别与防范——以我国上市公司湖南尔康制药股份有限公司为例
摘要 上市公司面临诸多审计风险,准确识别和防范审计风险可以减少企业和投资者的损失,提高审计质量和效率。本文以我国上市公司湖南尔康制药股份有限公司为例,通过查阅文献和企业相关资料来对…
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中喜会计师事务所审计风险管理的探讨
摘要 社会发展的不断加快,资本化市场管理机制不断完善,经济的发展也快速增长,与此同时,各种各样的企业在生产经营方面也面临着不同的风险。会计师事务所,作为企业经营活动和经营管理行为的…
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论会计行业审计风险的规避与控制 ——以北京兴华会计师事务所为例
摘要 审计产生于股份制公司诞生之后,公司股东数量众多,为了更好地管理企业,企业的股东便选择了一位经过董事会选举产生的总经理运营公司。所有权与经营权被分离开来。所有者为了监督管理者是…
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降低会计事务所审计风险 以嘉瑞企服集团有限公司为例
摘 要 近些年就发生了许多经济事件,其中包括多数上市公司以及一些将要上市的公司,发生了这些事件,使审计行业遭受了严重的信誉危机,社会公众对审计的财务信息的真实度和准确度,逐渐失去信…
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基于天健会计师事务所审计风险及管理
摘要 审计是一项非常重要的工作。通过审计可以发现企业中存在的问题,在一定程度上对企业进行监督。但是在审计工作中不可避免地存在着审计风险,审计风险的存在会给很多方面造成不好的影响,那…
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审计风险识别与评估-以拉夏贝尔公司2018年报为例
第一章绪论 审计与风险自古以来难以分割,早在1957年,《蒙哥马利审计学》第八版当中就已经把风险与审计牢牢的联系到了一起,并且也由此对审计风险控制的措施进行了分析,对审计的方法也有…
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高管治理与审计风险的关系研究——基于内部控制视角
摘要 高管治理是公司微观治理的一个重要讨论问题,也是世界上许多国家的公司的一个问题。一方面,现有研究表明,上市公司高管薪酬情况会受到高管所有的权利的影响,同时若高管薪酬出现太大的差…
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电子商务企业审计风险及防范——以京东为例
摘 要 2019年《电子商务法》的正式实施标志着我国针对于电商企业审计有了进一步的规范研究,致力于降低审计风险。随着近年来新的经济发展模式的产生,电商企业在我国发展迅猛并有着良好…
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电商企业审计风险探析 ——以阿里巴巴为例
摘要 近几年来,电商产业的发展已经逐渐壮大,电商技术得到了广泛的应用。与以往的电商相比,当前电商审计组织的要素正在发生变化,审计事件的风险更加复杂。在进行审计时要注意这些变化,以便…
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乡宁焦煤内部控制活动存在的问题及解决措施
摘 要 21世纪初期,煤炭行业作为国家的支柱型产业迎来了黄金时期,有了长足的发展,而以煤炭为基础的能源结构带来了越来越严重的环境问题。近年来我国开始注重社会的科学发展,国家倡导建设…
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沃尔玛内部控制相关问题研究
摘 要:随着当前经济发展,内部控制对于企业的运营活动有较大的影响。把内部控制用于企业的日常运营中有利于企业的管理水平得以提高以及市场竞争力得到提升。X沃尔玛公司无疑是现在这个阶…
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我国商业银行内部控制环境分析——以建设银行为例
摘要 各大商业银行以及企业对内部进行管理的最为重要的一环是内部控制,它是提高商业银行以及企业竞争能力的重要保障。虽然我国内部控制体系已经建立了很久,但是随着经济全球化、自由化的…
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我国企业货币资金内部控制问题的探讨——以L互联网集团为例
1、引言 1.1研究企业对货币资金进行内部控制的背景和意义 1.1.1 研究背景 在现实生活中,我们消费所用的货币资金辗转于生活的方方面面,用于买卖商品或者是作为一个债务人所必须用…
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我国家电行业上市公司内部控制研究——以格力电器为例
摘 要 内部控制可以帮助企业及其利益相关者进行风险的控制与规避,具有重要意义,也越来越引起社会各界的重视。它作为公司年报强制性披露项目之一,一直以来也受到各界的关注。但是近年来,…
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我国国有企业内部控制存在的问题与对策—-以中石油为例
摘 要 在社会发展的今天,企业希望通过内部控制的设计和实施取得业绩的提高、财务报告信息的真实可靠、违规违法行为的降低等成效。从而使得企业能够持续长久的发展,能够在日渐激烈的商业竞争…
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套期保值内部控制问题研究-以中石化套期保值失败事件为例
第1章 绪论 1.1 选题背景与意义 随着我国改革开放的进一步实施,“走出去”、“一带一路”等战略的大力推行,我国经济快速向国际化、全球化方向发展,国内外经济紧密相连、息息…
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太平人寿保险有限公司内部控制问题与治理对策研究
摘要: 保险行业与资本市场、货币市场紧密结合,其经营风险相较于其他行业存在着鲜明的潜在性、长期性和复杂性。因此,风险管控称为保险公司的一项重要任务。近年来,我国人寿保险公司在加强公…